索引号 | 11610429016021738F/2019-00996 | 主题分类 | 其他 |
文号 | 发布机构 | 旬邑县 | |
公开日期 | 2019-10-17 | 有效性 | |
主题词 | 旬邑县 科学技术局 2018 公开 说明 |
一、部门主要职责及机构设置
1、部门主要职责
(一)贯彻执行中、省、市有关科技工作的法律、法规和方针、政策,牵头拟订全县科技中长期发展规划,拟定有关地方性科技管理规范性文件并组织实施。
(二)负责组织制定并实施全县年度科技计划;负责组织制定全县应用研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施;牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关和科技成果推广应用。
(三)牵头组织实施县政府确定的科技创新工程,会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策,对重大专项科技实施提出调整意见。
(四)牵头组织社会科技资源统筹,优化科技资源配置,推动开放共享利用,指导搭建公共科技服务平台建设;会同有关部门提出全县科技服务业发展的政策建议。
(五)负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作;负责全县高新技术企业认定、科技型中小企业创新基金项目初审和申报工作。
(六)指导全县科技园区、工程技术研究中心、科技企业孵化器、重点实验室及科技试验示范基地(点)的建设。
(七)组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施,参与和指导农村科技产业、农业科技园区、农业科技示范与推广、科技下乡工作。
(八)拟订全县促进科技与金融结合的政策措施,贯彻执行中省市有关促进产学研结合、科技成果推广的政策,指导科技成果转化和技术转移工作,组织相关重大科技成果应用示范。
(九)研究提出多渠道增加科技投入的措施;负责科技三项费和科技专项费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议。
(十)负责全县科学技术奖评审的组织工作,会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划,发展科技创新团队,提出相关政策建议。
(十一)负责全县科普政策落实及活动组织与宣传工作,拟订促进全县技术市场、科技中介组织发展的政策建议,贯彻执行科技保密管理的办法。
(十二)负责全县知识产权创造运用保护和管理工作。负责全县科技合作与交流工作。
(十三)研究提出全县科技体制改革的方案、措施并组织实施,推进区域创新体系建设;负责县区科技进步考核工作。
(十四)负责全县科技系统安全管理工作,落实安全生产主体责任。
(十五)依据政府信息公开条例,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。
(十六)承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。
2、本部门机构设置
本部门内设综合股、科技股、成果股三个科室。
根据县委、县政府机构改革方案,本部门2019年拟划转至旬邑县发展和改革局,相关内设机构随之调整。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年,在县委、县政府正确领导下,在上级业务部门精心指导下,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大及中、省、市科技相关工作会议精神,以建设创新型县区为目标,以科技项目和科技成果转化为抓手,大力实施科技创新驱动发展战略,紧扣科技成果转化、农业科技园区、科技示范基地、科技扶贫、产学研合作、科技项目、知识产权等重点工作,主动协调,狠抓落实,圆满完成了年度各项任务。全县共完成发明专利申请17件,占全年任务的100%,技术合同交易额完成8200万元,占全年任务的170.8%;科技研发投入完成896.2万元,R&D支出占GDP比重达到0.2%,为全县经济转型升级提供了强有力的科技支撑。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括旬邑县科学技术局本级决算。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
原旬邑县科学技术局本级 |
2 |
…… |
四、部门人员情况说明
截至2018年底,本部门人员编制13人,其中行政编制5人、事业编制8人;实有人员14人,其中行政6人、机关工勤1人,事业7人。局机关退休人员8人,由县机关事业统筹办编制预算并安排人员经费。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、2018年度收入支出总体情况说明
2018年度财政拨款总体收入98.74万元。总支出96.22万元。年末结转和结余职工工资增长补发2.52万元,收支较2017年113.69万元减少14.95万元,主要原因是项目支出减少。
2、本年度收入构成情况
2018年度财政拨款收入98.74万元,其中一般公共财政拨款收入98.74万元,比上年减少14.95万元。
3、本年度支出构成情况
2018年支出96.22万元,结转结余2.52万元。其中,基本支出83.42万元,主要是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出76.62万元,商品和服务支出6.8万元,对个人和家庭的补助支出7.8万元,项目支出5万元。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2018年度财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入总额98.74万元,支出总额96.22万元,较2017年减少14.95万元,主要是项目支出减少,其中机关运行经费83.42万元,较2017年减少4.01万元。主要原因是机关人员减少,运行成本降低。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2018年度财政拨款支出总额98.74万元,其中科学技术支出84.95万元、社会保障就业支出11.27万元。科学技术支出中包括基本支出72.15万元和项目支出12.8万元;社会保障和就业支出中主要是机关事业单位养老保险缴费支出11.27万元。和2017年比较总体支出减少14.95万元,主要是项目支出减少21.48万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度全部门人员经费支出76.62万元,主要是工资福利支出;公用经费支出6.8万元,主要是商品和服务支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.39万元,其中无因公出国(境)费用,无公务用车购置及运行维护费,公务接待费0.39万元,主要用于2018年接待上级领导检查验收及考察调研和相关部门的交流学习。共接待人员10批次88人。
(一)公务接待费支出说明
2018年公务接待费用0.39万元,较2017年0.76万元减少了0.37万元。主要是严格预算减少接待次数及人员,拒绝没必要的考察学习。
公务用车购置费用情况说明
本部门2018年公务用车购置费用为0万元,0台。
公务用车运行维护费情况说明
本部门2018年公务用车运行维护费为0万元。
2018年全年三公经费支出0.39万元,整体较上年减少0.76万元,主要是严格执行政策,节约开支,减少了非必需的考察学习。
因公出国(境)情况说明
本年无因公出国境。
2、培训费支出情况
本部门2018年度无培训费支出。
3、会议费支出情况。
2018年会议费支出0.44万元,较2017年支出减少0.56万元,主要是减少了没有必要的会议。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金12.8万元,占一般公共预算项目支出总额的13.3%。
七、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出。
(二)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
(三)机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出决算6.8万元,较上年增加2.87万元,压缩日常公用经费等支出。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
附件:公开说明表
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