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旬邑县地方志办公室2018年部门决算说明

时间: 2019-10-17 17:59:52
来源: 旬邑县地方志办公室
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索引号 11610429016021738F/2019-00997 主题分类 其他
文号 发布机构 旬邑县
公开日期 2019-10-17 有效性
主题词 旬邑县 县地方志办公室 2018 说明

一、部门主要职责及机构设置 

旬邑县地方志办公室负责组织、指导本县地方志工作;负责编撰本县地方志书、地方综合年鉴,负责搜集、保存地方志文献和资料,做好续修志的各项督促落实工作;负责组织整理旧志,推动地方志理论研究,组织开发利用地方志资源;完成县政府及办公室交办的其他工作。

旬邑县地方志办公室为一级单位,无所属下级单位。

二、2018年度部门工作完成情况

一是完成地方综合年鉴编纂工作。认真落实省市“一年一鉴”的编纂工作要求,全力做好《旬邑年鉴》2018卷编纂工作。于10月份完成旬邑年鉴2018卷初稿并报送市志办年鉴科复审,同时报送省新闻出版广电局申请内部出版物许可。同时,还按期完成了市志办下达的咸阳年鉴供稿任务。二是利用日常工作中挖掘、积累的素材坚持按季度编发一期《旬邑方志》报,及时呈送县委、县政府领导阅览,并发送到各机关单位。三是继续组织编纂人员,通过翻阅历史档案、查阅有关文献,反复核实有关情况,对《唐家村志》初稿进行修改完善和精细打磨,截至年底《唐家村志》样书已送三秦出版社审稿出版。四是在全县范围组织开展“坚定文化自信 讲好旬邑故事”活动。在市志办故事调讲中,我办同志获得二等奖1名、三等奖2名,县志办被授予“优秀组织奖”。

五是启动了革命老区县发展史编纂工作。按照各级老区建设促进委员会通知精神以及县委、县政府领导批示要求,今年5月,县地方志办公室着手启动旬邑革命老区县发展史编纂工作。至年底革命老区县发展史编纂工作进展顺利,已基本完成初稿。六是统筹做好其他工作,并始终围绕中心,服务大局,全力做好县委、县政府部署安排的各项中心工作。

三、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的只有旬邑县地方志办公室本级,本部门无所属下级单位。本年度无机构变动。

 

四、部门人员情况说明

截至2018年底,本部门人员编制15人,其中事业编制15人;实有人员18人,其中行政15人、事业3人。

 

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年总收入148.34万元,支出148.34万元;2018年总收入163.05万元,支出159.99万元。支出比上年增加7.9%,原因是人员工资增加。

2、2018年总收入163.05万元,比上年增加9.91%,一般公共预算财政拨款163.05万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

 

3、2018年总支出159.99万元,比上年增加7.85%,其中基本支出145.59万元,项目支出14.4万元,结转结余3.06万元,为本年度增发工资。

 

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年财政拨款收入163.05万元,支出159.99万元,支出比上年增加7.9%,原因是人员工资经费增加。

2、2018年一般公共预算财政拨款支出159.99万元。其中一般公共服务支出140.76万元,社会保障和就业支出19.23万元。

3、2018年一般公共预算财政拨款基本支出145.59万元。其中:人员经费133.53万元,公用经费12.06万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款 “三公经费”总支出3.24万元,其中公务接待费0.33万元,国内公务接待共5批,32人次,公务用车运行维护费2.91万元,因公出国(境)0元,培训费及会议费支出0元。三公经费总支出比上年增长7.65%,主要原因是本年度脱贫攻坚及公务出差用车次数增加。

因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。同上年。

公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出2.91万元,比上年增加0.28万元,因本年度脱贫攻坚及公务出差用车次数增加,致公务用车运行维护费增加。

公务接待费支出情况。

2018年公务接待5批次,32人次,支出0.33万元,比上年减少0.05万元,主要原因为严控三公经费接待费用。

培训费支出情况。

2018年培训费支出0.15万元,上年培训费支出为0。培训费支出为单位班子成员参加党员干部培训支出。

会议费支出情况。

2018年会议费支出0万元,同上年。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,14.4万元。

 

 

 

 

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出12.06万元。较2017年增加2.91万元,主要是原因是本年度业务活动增加。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门固定资产总额16.04万元,共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

附件:2018部门决算公开表 

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